
為進一步加強(qiang)集(ji)團內(nei)(nei)部控制管(guan)理(li),提升風險防范能(neng)力,增強(qiang)全員內(nei)(nei)控意識與實操水平,10月(yue)16日(ri),海恒集(ji)團邀請安徽皖瑞會計師事務所主審黃(huang)秀(xiu)芳女士,開展了一場主題(ti)為“國有企業(ye)內(nei)(nei)部控制”的專(zhuan)題(ti)講座。集(ji)團領導、各直管(guan)子公司(si)中層及以上人(ren)員、風控管(guan)理(li)崗位人(ren)員共(gong)計70余人(ren)參加了培訓。
黃秀芳(fang)女(nv)士結合(he)(he)多年審工(gong)作經驗,圍繞內(nei)(nei)部控(kong)制體系(xi)展(zhan)開系(xi)統講解(jie)(jie)。從(cong)內(nei)(nei)控(kong)的(de)(de)基(ji)本概念入(ru)(ru)手,結合(he)(he)國資監管政策,清晰梳理(li)了國有(you)企業(ye)內(nei)(nei)控(kong)體系(xi)的(de)(de)核心(xin)框架,幫助(zhu)大(da)家深入(ru)(ru)理(li)解(jie)(jie)內(nei)(nei)控(kong)工(gong)作的(de)(de)重要性(xing)。講解(jie)(jie)中,她特別指出,廉(lian)政合(he)(he)規(gui)是內(nei)(nei)控(kong)體系(xi)的(de)(de)關鍵支撐(cheng),只有(you)將廉(lian)政要求融入(ru)(ru)內(nei)(nei)控(kong)全過程,才能有(you)效防(fang)范風險,保(bao)障企業(ye)持續健康(kang)發展(zhan)。
隨后(hou),黃秀芳聚焦內(nei)控(kong)執行(xing)的(de)(de)關鍵(jian)環(huan)節(jie),深入剖析(xi)了當前國資(zi)監管重(zhong)點(dian)領(ling)域中(zhong)常見的(de)(de)管控(kong)短板(ban)和執行(xing)偏差(cha),并(bing)提出切實可行(xing)的(de)(de)改進建議。結合采(cai)購管理、資(zi)金使用、投資(zi)決(jue)策等實際案(an)例,細致分析(xi)了各類風險的(de)(de)表現形式與防控(kong)策略,進一步(bu)強調了在關鍵(jian)業務(wu)環(huan)節(jie)中(zhong)嚴(yan)守廉政合規制度的(de)(de)重(zhong)要性。
整場講座內容詳實(shi)、貼合實(shi)際,不僅(jin)提(ti)升(sheng)了(le)參訓人(ren)員的內部控(kong)制理論(lun)素養和(he)實(shi)操能(neng)力(li),也進一步(bu)筑牢了(le)廉政合規的思想防(fang)線。大家紛紛表示,將(jiang)把學習(xi)成果切(qie)實(shi)運(yun)用到工作中,嚴守(shou)制度(du)紅線,增強風(feng)險防(fang)控(kong)能(neng)力(li),努(nu)力(li)當好集團穩健(jian)發(fa)展的“守(shou)門人(ren)”,為集團高質(zhi)量發(fa)展貢獻力(li)量。(紀檢(jian)監察室)

